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内审总结报告

闪电妹 862

最佳答案内审总结报告

内审总结报告

内审总结报告

内审总结报告第1篇

1。审核目*:验证**质量*体系*贴合*﹑有效*和充分*﹐推动质量*体

系及过程改善﹐迎接第*检验、外观检验人员培训没有考核记录--不贴合:6。2。2;目前,采购*体此刻采购单上,*查:2011年12月12*采购单,编*为:DZ-11121201,采购*有包装、交期、运输等要求,但品质要求不明确*轻微不贴合*---7。4。2;但有*定单资料采购*没有明确知会*商---不贴合8。2。4;*查SCSR**商*不贴合项目没有关掉---不贴合8。5。2;*查C44轴来料,进行了来料质量验收,**项目有:等项目;构成了“原材料质量验收报告”,结果为合格。查核12月11*标准规格与实际测量值不符---不贴合8。2。4;生产部门按照指导书规范作业;但有机台切消油*更换没有记录、查证:缸体废品记录表*库存报表、无编*、没有受控*、设备混砂机编*为:PD27,2011年保养计划与记录,没有用受控表格,没有对所填写符*进行描述---4。2。4;熔解注汤标准*FC-20*DZ-1205-W030,型*:C44-09缸体,废钢标准:550±20KG,实际为698KG,超出规定范围----不贴合7。5。1;

在*次质量体系内部审核中,质量*体系各部门出现*问题主要集成中在ISO9001:2008标准4。2。4、6。2。2、8。2。4、8。5。2、7。4。2、7。5。1要素中;这些问题体现出了**部针对*ISO9001:2008质量*体系*常执行工作仍存在很多不到位、不彻底、个别人员意识薄弱*实际状况。因此,,在以后*质量*活动中,我们仍要针对*次审*现*问题进行*总结纠正、预防,如:深化检验及记录意识、对质量体系运行控制*等;各部门要加强质量/环境意识培训、法律/法规*培训,持续改善,全员参与,逐步完善***ISO9001:2008质量*体系,提高质量*水平,使***ISO9001:2008质量*体系得以更加完善及有效实施!

内审总结报告第4篇

尊敬*总经理/各部门负责人:

自2011年06月28*导入ISO9001:2008质量*体系以来,并于2011年9月27*实施了第一次内部审核,在整个审核过程中,得到了**和各部门*大力支持和配合,确保了*次审核工作*顺利完成,在此表示感谢。下方将具体审核状况报告如下:

一。内审目*:依据ISO9001:2008标准要求,对**质量*体系进行内部审核,认清优势,找

出不足,必要时提出纠正与预防措施推荐,以确保**ISO9001:2008之质量*体系不断完善和改善,顺利透过认证***现场审核,顺利获取ISO9001:2008*。

二。内审范围:**质量手册覆盖*涉及质量*体系运作之相关部门及要素*5。6条款除外**组织,各部门配合,完成了对各部门*审核,找出了不足,提出了纠正改善措施,为体系有效实施打下了良好*基*。4*体系贴合*评价:从各部门*查核状况来看,还有这些存在着这些问题:

a*产品标识及检验标识方面应加强;b*对相关记录填写*及时*应加强。

5*体系有效*评价:从2007年10月份起,生产*不良品及*投诉有明显*减少。员工*精神面貌和按要求办事*自觉*有较大*提高。这些方面都反映出体系*实施较为有效,但尚存在以下问题和需进一步改善*资料:

a*各种品质记录应及时填写,个*是生产安排、各环节检验、监控*表单;b*对*商*品质及交期**跟进*有效*需加强;

c*文件执行*力度方面应加强落实*各部门要加强文件*培训工作与贯彻*。八。审核结论:质量*体系基*有效。

九。纠正措施:对于审核中发现*不合格项,由*者代表要求职责部门限期整改,其它各部门应“举一反*审批。

十。记录整理及报告:由文控负责协助*者代表对内审相关资料*整理、归档并上报总经理,并由*者代表上报*评审。

附件:审核计划、首末次会议记录、内审*表、内审总结报告、纠正措施单等。

内审总结报告第5篇

印刷厂内审总结报告

1、审核目*

评价质量*体系运行*贴合*、有效*,在11月初第*、采购部、生产部、行政部、品管部(含文控)、业务部

6、审核时间:2015年8月9*

7、审核综述

7。1文件审核

*指派品管部XXX,于内部审核前对*《质量手册》、《程序文件》以及相关辅助*文件,根据*实际运行状况进行了文件审核,*之体系文件基*贴合实际运行。

7。2现场审核

2015年8月9*,以XXX为审核组长*8人审核组,对*进行了一次全面*审核,*次审

核得到上级**高度重视,也得到各相关部门主管和全体员工*全力配合,审核过程是采取*样方式方式进行。此次审核共发现5项不贴合项,均为一般不贴合项,其中品管部2项,生产部2项,行政部(仓库)1项,此5项不贴合项均得到相关部门负责人*认可。

7。3纠正措施验证

经验证各相关职责部门已于2015年8月11*前对所有不合格项采取了纠正措施施,纠正措施总体有效,各纠正措施*实施证据详见内审不合格报告表,报告编码为NO:20150801-05。

7。4下次审核推荐

经过*次审核,发现总经理/*者代表、业务部、采购部对质量*体系执行状况较好,品管部、生产部问题较多,下次审核时需对这两个部门作重点(suibi8。)。因为审核是采取*样方式进行,毕竟有必须*风险*,有些问题可能没有被审核到,望各单位能严格按质量*体系要求执行,完善*体系,争取在下次审核时取得更好*成绩。

8.质量*体系有效*评价

质量*体系文件基*贴合ISO9001:2015标准*要求,对质量*体系过程实施和控制起到必须*指导和规范作用,建立了自我发现问题和持续改善*体系*有效**机制,内部审核和纠正、预防措施等过程*实施基*有效。

内审总结报告第6篇

一、主要工作及做法

(一)用心筹备成立内审协会.用心发展内审单位会员和个人会员,发展入会单位36家,个人会员56人.召开内审会员单位会议,对内审章程进行讨论.目前各项材料准备完毕并提交*门进行审批.

(二)加强自身建设,内审人员素质不断提高。一年来,全区所有内审计人员,不断加强*理论和业务知识学**提高。

(*彰XX-XX年度常德市**授予*先进单位和先进个人;通报表彰省、市评选*优秀项目;通报表彰全省理论研讨获奖论文。6月9*,在市审计局召开各区、县(市)审计局常务理事会。会上简要回顾上半年内审工作状况和下半年工作*设想;布置《关于收集整理我市内部审计工作25周年有关资料》*相关调查事宜;布置XX年cia考试报名工作;布置举办内审人员后续教育培训班*安排;布置XX年《*内部审计》**征订工作。各区、县(市)审计局相继召开了内审工作会议。

二是拜访各区、县(市)审计局**和走访会员单位。从元月5*到2月20*拜访了9个区、县(市)审计局**,向他们汇报工作、征求意见、沟通思想、联络感情;从元月4*起,相继走访了市财政局、桃源县财政局、*局、市电业局、市烟**局、常德卷烟厂、常德纺机、常德烟机、华南光电等绝大多数会员单位,加强与会员单位**、内审机构**。透过加强内审协会与会员单位*互动和协作,增强协会活力,提高协会*凝聚力。

2、大力开展内部审计调研工作,收集、整理全市内部审计工作25周年有关资料

6月9*召开了各区、县(市)审计局常务理事会议,传达贯彻省内审协会关于做好收集、整理我省内部审计工作25周年有关资料**精神。与会者认为:收集整理内审工作25周年有关资料是一件大好事。对内审工作进行全面总结,并载入史册,有利于提高内审工作*地位和内审人员*荣誉感,对贯彻落实内部审计新理念,推动内部审计转型,促进内部审计发展,肯定内部审计*成绩具有重大*历史好处。与会者表示将以对内审单位、内审人员高度负责*态度,扎扎实实地抓好此项工作。透过一个月*扎实工作,从主要成绩、具体工作两个方面*地总结了我市内审协会成立以来取得*成绩、先进经验和行之有效*方式方法。

内审总结报告第8篇

内审总结报告

一、内审*目*:验证质量*体系在我**适宜*、有效*及充分*,透过

此次审核迎接*年度*外审。

二、审核*期:20xx年x月11*至20xx年x月25*。

三、审核*范围:与质量*体系相关*所有部门及个人。(共3个过程:*过程、

支持过程、顾客导向过程;24个程序文件及各部门手册。)

四、审核依据:ISO9001:20xx国家标准,《质量手册》、《程序文件》、《部门手册》。

五、审核方法:透过对部门负责人与关键岗位及新进员工*提问,文件记录*查

阅,现场查看三种方法进行审核。

六、审核安排:完全按照《审核实施计划》执行,见附页。

七、审核成员:审核组长:*及员工*整体素质:由于员工*流动*大,需要进一步

标签: 华为 内部审计 内审 搞定客户 装订线

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